DB37/T 4698-2024 塑料助剂行业企业安全风险分级管控体系实施指南

DB37/T 4698-2024 Implementation guide for safety risk classification and management system for plastic additives industry enterprises

山东省地方标准 简体中文 现行 页数:30页 | 格式:PDF

基本信息

标准号
DB37/T 4698-2024
标准类型
山东省地方标准
标准状态
现行
中国标准分类号(CCS)
国际标准分类号(ICS)
发布日期
2024-01-29
实施日期
2024-02-29
发布单位/组织
山东省市场监督管理局
归口单位
-
适用范围
-

发布历史

文前页预览

研制信息

起草单位:
山东省临沂市三丰化工有限公司、山东三丰新材料有限公司、山东鸿丰安全科技有限公司、临沂市应急救援指挥服务中心、临沂市河东区应急救援指挥服务中心
起草人:
冯上体、袁晓刚、王毓明、刘明珍、李运生、孙守龙、赵晓波、李晓龙、徐鹏、殷星广、刘备、朱建林、朱文秀
出版信息:
页数:30页 | 字数:- | 开本: -

内容描述

ICS71.010

CCSG00

37

山东省地方标准

DB37/T4698—2024

塑料助剂行业企业安全风险分级管控体系

实施指南

Implementationguidelinesforgradingcontrolsystemofsafetyriskinenterprises

aboutplasticadditivesindustry

2024-01-29发布2024-02-29实施

山东省市场监督管理局发布

DB37/T4698—2024

目次

前言.................................................................................II

1范围...............................................................................1

2规范性引用文件.....................................................................1

3术语和定义.........................................................................1

4基本内容...........................................................................1

4.1成立组织机构...................................................................1

4.2实施全员培训...................................................................2

4.3编写体系文件、记录.............................................................3

5风险识别评价.......................................................................3

5.1风险点确定.....................................................................3

5.2危险源辨识分析.................................................................4

5.3风险控制.......................................................................6

5.4风险评价.......................................................................7

5.5风险分级管控...................................................................7

6成果与应用.........................................................................9

6.1档案记录.......................................................................9

6.2风险信息应用...................................................................9

7分级管控效果.......................................................................9

8持续改进..........................................................................10

9信息化管理........................................................................10

附录A(资料性)风险分析记录........................................................11

附录B(资料性)风险矩阵(LS)......................................................22

附录C(资料性)重大风险管控清单....................................................24

参考文献.............................................................................27

I

DB37/T4698—2024

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省应急管理厅提出并组织实施。

本文件由山东安全生产标准化技术委员会归口。

II

DB37/T4698—2024

塑料助剂行业企业安全风险分级管控体系实施指南

1范围

本文件提供了塑料助剂行业企业实施安全风险分级管控体系建设和运行的基本要求、风险识别评价、

成果与应用、分级管控效果、信息化管理和持续改进等工作的指南。

本文件适用于塑料助剂行业企业安全风险分级管控体系的建设和运行。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,

仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本

文件。

GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码

GB39800.1个体防护装备配备规范第1部分:总则

GB39800.2个体防护装备配备规范第2部分:石油、化工、天然气

DB37/T2882—2016安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T2971—2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则

3术语和定义

DB37/T2882—2016、DB37/T2971—2017界定的术语和定义适用于本文件。

4基本内容

4.1成立组织机构

4.1.1成立小组

企业宜结合实际情况,明确危险源辨识、风险评价和分级管控的主管部门,成立以主要负责人为组

长、分管负责人为副组长、各部门/车间负责人为成员的安全风险分级管控体系领导小组,小组成员包

括安全、生产、工艺、设备、电气、仪表、工程等各专业技术人员及岗位人员,根据规模和运行方式建

立部门/车间级或班组/岗位级安全风险分级管控体系工作组织,必要时可外聘相关专业的专家或机构参

与、指导开展安全风险分级管控体系的建设工作。

4.1.2主要职责

4.1.2.1主要负责人职责:

——是本单位安全风险分级管控体系的第一责任人,全面负责风险识别、评价和控制的管理工作;

——组织建立安全风险分级管控体系,保证安全风险分级管控体系正常运行,落实风险管控措施;

——组织制定并督促落实安全风险分级管控体系管理制度;

——组织开展安全风险分级管控体系培训工作;

——定期召开安全风险分级管控体系工作会议,推进体系持续运行;

1

DB37/T4698—2024

——保证安全资金投入。

4.1.2.2分管负责人职责:

——全程参与和组织协调安全风险分级管控体系的建设工作;

——负责组织分管范围内安全风险识别、评价和控制的管理工作;

——负责分管范围内安全风险分级管控体系建设的指导、监督、检查;

——组织分管范围内安全风险分级管控体系的培训教育工作,督促落实风险管控措施。

4.1.2.3主管部门职责:

——负责编制安全风险分级管控体系管理制度,明确企业安全生产风险管控体系适用范围、分级

原则及标准、风险分析方法、管控过程要求和考核标准等内容;

——负责制定和实施企业安全风险分级管控体系培训计划;

——建立企业安全风险分级管控体系数据库并定期更新;

——对各部门/车间安全风险分级管控体系工作开展情况进行监督检查和考核。

4.1.2.4职能部门职责:

——生产、工艺、设备、电气、仪表、工程等职能部门,负责职能范围内安全风险分级管控体系

工作的组织协调、业务指导、专业培训和检查督导;

——依据企业安全风险评价方法和风险分级判定标准进行风险分析和评价;

——组织策划、指导职能范围内的安全风险识别、分析评价和控制措施制定;

——参与审核职能范围内风险评价记录,监督检查管控措施落实情况。

4.1.2.5部门/车间职责:

——根据企业制度编制本部门/车间安全风险管理目标及推进计划;

——开展危险源辨识、风险评价分级,完善并落实安全风险管控措施;

——建立健全本部门/车间安全风险数据库,实行动态管理;

——制定本部门/车间安全风险分级管控体系考核标准,监督检查班组、岗位安全风险管控措施落

实;

——定期对安全风险管控情况进行分析总结,不断改进提高。

4.1.2.6班组/岗位职责:

——参加班组/岗位安全风险分级管控体系建设和运行工作;

——参加班组/岗位安全风险分析工作,建立风险分析记录,落实风险管控措施;

——工艺巡检、操作、交接班等常规作业活动,从危险有害因素、能量和危险物质等方面进行危

险源辨识,开展作业前风险评价,根据风险级别落实好安全管控措施;

——特殊作业、系统开停车、检维修等非常规活动,主动参与危险源辨识和风险评价,认真落实

管控措施,及时汇总并上报风险分析记录。

4.2实施全员培训

4.2.1培训计划

企业宜将安全风险分级管控体系知识培训纳入安全培训教育计划,分层次、分阶段培训学习,组织

员工学习并掌握本单位的危险源辨识、风险评价方法及风险管控措施等,保留培训记录。

风险管控培训计划可明确培训目的、时间、地点、内容、培训单位和培训讲师,培训实施过程符合

体系化管理控制要求。

4.2.2培训内容

培训主要内容包括:

——风险管控体系相关法律法规、标准、规范、制度等;

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DB37/T4698—2024

——危险源辨识和风险评价方法、评价准则;

——风险点已采取的工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等安全措施;

——塑料助剂生产装置布置、功能分区、工艺流程、存在的主要设备设施和作业活动;

——塑料助剂行业生产特点;

——工艺、技术、设备、人员变更情况;

——原材料及产品等其他风险信息。

4.2.3培训记录

培训过程宜保留培训记录,培训记录包括:

——培训计划;

——培训教材或课件、影像资料等;

——培训签到表;

——培训考核、效果评价记录;

——其他相关资料。

4.3编写体系文件、记录

企业宜建立安全风险分级管控体系管理制度,明确目的、职责、范围、工作程序、分析评价方法和

准则、具体管控要求、运行考核要求等,形成以下体系文件(见附录A):

——安全风险分级管控体系管理制度;

——作业指导书;

——风险点台账(参考表A.1);

——作业活动清单(参考表A.2);

——设备设施清单(参考表A.3);

——工作危害分析(JHA)评价记录(参考表A.4);

——安全检查表分析(SCL)评价记录(参考表A.5);

——涉及危险工艺企业需有危险与可操作性分析(HAZOP)记录;

——风险分级管控清单(参考表A.6);

——重大风险管控清单(参考表A.7);

——其他有关记录文件。

5风险识别评价

5.1风险点确定

5.1.1风险点划分原则

5.1.1.1基本划分原则

塑料助剂生产装置的风险点划分,宜遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的

原则,划分方式尽量保持统一,避免混淆出现遗漏,确保覆盖整个厂区所有区域和装置。

5.1.1.2按设备设施划分

按设备设施划分风险点,包括醇解反应釜、加成反应釜、萃取闪蒸釜、加成过滤机、加成输送泵等

主要设备设施。

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DB37/T4698—2024

5.1.1.3按作业活动划分

按照作业活动划分风险点,风险点识别范围涵盖生产经营全过程所有常规和非常规的作业活动:

——常规作业,包括间歇生产操作、试生产、系统开停车操作、原料(苯酚、异丁烯、三氯化磷

等)装卸车、设备预防性维护等;

——非常规作业,根据GB30871内容:包括动火作业、受限空间作业、高处作业、吊装作业、盲

板抽堵作业、动土作业、临时用电作业、断路作业,检维修作业等。

5.1.1.4按装置功能区划分

按装置功能区域划分风险点,包括加成系统、醇解系统、酯交换系统、精馏系统、结晶系统、离心

系统等,每个功能区域包括全部设备设施和作业活动。

5.1.1.5按HAZOP分析方法划分

按HAZOP分析方法进行安全风险分析时,风险点的划分可把一个分析节点作为一个风险点进行管理。

5.1.2风险点排查

5.1.2.1排查内容

按照DB37/T2971—2017中5.1.2的规定执行。

5.1.2.2排查内容及相关文件记录

风险点的排查宜按照生产(工艺)流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结

合,涵盖全部区域、场所、装置(设备)、作业活动,形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故

类型、现有风险控制措施等内容的风险点登记台账。

5.2危险源辨识分析

5.2.1危险源辨识

5.2.1.1辨识内容

危险源辨识可按“全员、全过程、全方位、全天候”的原则开展,全员参与危险源辨识,危险源辨

识要系统、全面地考虑生产经营的所有环节,要根据不同的对象选择合适的辨识方法。

危险源辨识宜涵盖风险点内全部设备设施和作业活动,充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。

从班组/岗位、部门/车间到公司,自下而上进行全员危险源辨识,确定危险源分布位置。

5.2.1.2常用辨识方法

开展危险源辨识常用方法如下:

——对于作业活动,宜选用工作危害分析法(JHA)进行辨识;

——对于设备设施,宜选用安全检查表法(SCL)进行辨识;

——对涉及重点监管危险化学品生产装置、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源的生

产储存装置,可采用危险与可操作性分析法(HAZOP)进行分析;

——对于识别设备故障相关的风险可采用设备故障类型与影响分析法进行分析;

——对于识别和评价装置现有的安全功能可采用安全完整性等级进行定级分析;

——企业也可根据实际情况,选择有效可行的其他方法。

5.2.2辨识范围

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按照DB37/T2971—2017中5.2.2的规定执行。

5.2.3危险源辨识实施

5.2.3.1危险有害因素

宜依据GB/T13861的规定,对潜在的人、物、环境、管理等危害因素进行辨识,充分考虑其根源和

性质。

a)人的不安全行为:

加成、酯交换、精馏等工艺操作过程中超温超压监测、控制不到位造成的火灾和爆炸;

违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为造成生产安全事故等。

b)物的不安全状态:

往复真空泵、输送泵等机泵设备带病运行造成机械伤害、物体打击、中毒和窒息、触电

等事故;

精馏装置、物料储罐等塔器检修及日常巡检涉及高处作业时,因防护设施缺陷引发高处

坠落等事故;

物料储罐、反应釜、蒸汽管道等因保温防护措施缺陷导致灼烫事故;

爆炸危险场所的仪表、仪表线路不防爆或防爆等级不满足区域防爆要求造成火灾、爆炸

等事故。

c)管理缺陷:

安全管理制度和安全操作规程不完善;

岗位员工安全培训不到位;

安全投入资金未落实;

事故应急预案不健全、可操作性不强、无针对性等;

应急救援器材配备不齐全或失效等造成救援不及时或影响事故救援。

d)环境不良因素:

大风、雷电、冰雹、暴雨、地震、洪水等恶劣天气与环境;

作业场所狭窄、作业场所通风不良等引发的人员中毒和窒息等。

5.2.3.2能量、危险物质

危险源辨识可从能量和危险物质的角度进行。其中从能量的角度可考虑机械能、热能、电能、化学

能、动能、势能及物料泄漏等。例如:

——机械能。主要表现为动能和势能,可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处

坠落、坍塌等;

——热能。可造成灼烫、火灾等;

——电能。可造成触电、火灾等;

——化学能。可导致中毒和窒息、火灾、其他爆炸、灼烫等;

——物料泄漏。从物质的角度可考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、

毒性物质、粉尘和爆炸性物质等。

5.2.4危险与可操作性分析法(HAZOP)的基本步骤和要求

危险与可操作性分析方法可依据GB/T35320、AQ/T3046、AQ/T3049中规定的基本步骤和要求。

5.2.5其他方法

可根据实际情况,选择有效可行的其他方法进行危险源辨识,如类比法、事故树分析法等。

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DB37/T4698—2024

5.3风险控制

5.3.1基础内容

企业宜符合DB37/T2882—2016规定的风险控制措施类别和基本原则,根据风险评价与分级结果,

落实或改进现场管控措施,修订有关规程、预案等文件,完善管理流程。

风险控制措施宜考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术

保证和服务。

从工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估现有控制措施的有效性。现有

控制措施不足以控制此项风险时,可提出建议或改进的控制措施。

5.3.2管控措施

5.3.2.1工程技术措施

工程技术措施内容主要有:

——通过对装置、设备设施、工艺等的设计,消除或减弱危害;

——对产生或导致危害的设施或场所进行密闭;

——通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开;

——移开或改变有毒有害气体的排放口;

——设置监测监控设施(尤其是涉及高毒物料的使用)、警示告知牌、报警和联锁设施、自动喷

淋系统;

——对化工单元操作进行机械化换人、自动化减人、智能化无人改造提升,提高本质安全水平,

实现高危作业场所无人化作业等。

5.3.2.2管理措施

管理措施内容主要有:

——制定管理制度、操作规程、作业方案、安全许可等;

——减少暴露时间(如异常温度或有害环境);

——实行安全互助体系;

——规定时间频次的安全检查、巡检;

——规定时间频次的设备校验、检测;专人监护动火、受限空间等特殊作业等。

5.3.2.3培训教育措施

培训教育措施内容主要有:

——入厂前的三级安全教育;

——转岗前的安全培训教育;

——特殊作业前的安全培训和技术交底;

——对特定作业规程或操作规程的培训教育;

——规定时间频次的日常安全教育或年度再培训;

——特种作业人员取证的培训教育等。

5.3.2.4个体防护措施

个体防护措施内容主要有:宜根据GB39800.1和GB39800.2要求配备安全帽、防护服、耳塞、听力

防护罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、空气呼吸器、安全带等个体防护用品。

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DB37/T4698—2024

5.3.2.5应急处置措施

应急处置措施内容主要有:

——编制应急预案,并根据演练计划组织演练;

——配备专(兼)职消防队、应急救援队伍及应急救援物资;

——设置消火栓、消防炮、洗眼器等洗消设施;

——配备应急药品;

——根据事故类型及后果制定针对性的应急处理措施等。

5.3.3控制措施实施

风险控制措施在实施前按照DB/T2882—2016中6.5.2.2的规定要求组织评审。

5.4风险评价

5.4.1风险评价方法

风险评价方法按照DB37/T2971—2017中5.4.1的要求执行,宜选择风险矩阵分析法(LS)、作业条

件危险性分析法(LEC)等方法对风险进行定量、定性评价,根据评价结果划分风险等级,填写工作危

害分析评价记录和安全检查表分析评价记录。

5.4.2风险评价准则

企业在对风险点内各类危险源进行辨识和风险评价时,宜考虑人、财产和环境等三个方面存在的可

能性和后果严重程度的影响,并结合自身实际,明确事故(事件)发生的可能性、严重性和风险度取值

标准,确定风险判定准则(参见附录B),进行风险分析,判定风险等级。风险等级判定遵循从严从高

的原则,具体包括:

——有关安全生产法律法规;

——设计规范、技术标准;

——本单位的安全管理、技术标准;

——本单位的安全生产方针和目标等;

——相关方的诉求等。

5.5风险分级管控

5.5.1管控原则

进行风险分级管控遵循以下管控原则:

——风险分析评价和风险等级判定时,对每项控制措施进行评审,确定可行性和有效性;

——存在缺失、失效的状况,制定落实改进措施,降低风险;

——上级负责管控的风险,下级同时负责管控,逐级落实具体措施;

——结合本单位机构设置,合理确定风险的管控层级。一般分为公司级(主要负责人)、公司级

(分管负责人)、部门/车间级、班组/岗位级。

5.5.2确定风险等级

企业宜依据风险判定准则,遵循从严从高的原则确定风险等级,按照从高到低分为5级:1、2、3、

4、5或A、B、C、D、E。其中,1级或A级为最高风险,5级或E级为最低风险,具体如下:

——E级\5级:稍有危险(低风险)。员工引起注意,班组/岗位负责控制管理,可根据是否在生

产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录,需要控制措施的纳入风险监控;

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DB37/T4698—2024

——D级\4级:轻度危险(低风险)。班组引起关注,班组/岗位负责危险源的控制管理,所属班

组具体落实;不需要另外的控制措施,宜考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的

改进措施,需要监视来确保控制措施得以维持现状,保留记录;

——C级\3级:显著危险(一般风险),需要控制整改。部门/车间级引起关注,并负责危险源的

控制管理,所属部门/车间具体落实;制定管理制度、规定进行控制,努力降低风险;仔细测

定并限定预防成本,在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合,必须进

一步进行评价,确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施;

——B级\2级:高度危险(较大风险),制定措施进行控制管理。公司级(分管负责人)重点控

制管理。当风险涉及正在进行的工作时,采取应急措施,并根据需求为降低风险制定目标、

指标、管理方案或配给资源、限期治理,直至风险降至可接受或可容许程度后才能开始或继

续工作;

——A级\1级:极其危险(重大风险),制定管控措施进行控制管理。公司级(主要负责人)重

点控制管理,各专业职能部门根据职责分工协助落实。若控制措施不完善或控制措施不能有

效落实,风险不能降至可接受或可容许程度后,必须立即停止相关作业活动。

5.5.3重大及较大风险判定

5.5.3.1重大风险的判定

有下列情况之一的,除按5.5.2分析判定风险外,无论其“风险等级”为何种等级,管控级别一律

直接判定为重大风险,管控层级为公司级(主要负责人):

——对于违反法律法规及国家标准中强制性条款的;

——发生过死亡、重伤、重大财产损失,或者3次以上轻伤,一般财产损失事故,且现在发生事

故的条件依然存在的;

——涉及重大危险源的;

——具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所,且同一作业时间作业人员在10人以上的;

——新建项目的试生产和开停车,在役装置的开停车;

——涉及烷基化等重点监管危险化工工艺的生产过程;

——易产生硫化氢的作业场所(如污水池、地沟、窨井等);

——涉及一级以上动火作业、四级高处作业、受限空间作业、一级吊装作业等高风险特殊作业。

辨识、判定的重大风险宜编制重大风险管控清单(参见附录C)。

5.5.3.2较大风险的判定

有下列情况之一的,除按5.5.2分析判定风险外,无论其“风险等级”为何种等级,管控级别一律

直接判定为较大风险,管控层级为公司级(分管负责人):

——生产装置DCS控制室、液体原料罐区、锅炉房、酯化装置系统、加成装置系统、离心系统等;

——发生过1次以上不足3次的轻伤、一般财产损失事故,且发生事故的条件依然存在的;

——具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所,且同一作业时间作业人员在3人以上不足10人的;

——其他公司风险评价小组认定的风险。

5.5.4风险分级管控实施

企业完成风险评价分级后,按照表1风险等级对照表规定的对应原则,划分为重大风险、较大风险、

一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标识,实施分级管控。

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DB37/T4698—2024

表1风险等级对照表

管控级别

判定方法

重大风险较大风险一般风险低风险低风险

采用LS法A级或1级B级或2级C级或3级D级或4级E级或5级

风险色度红色橙色黄色蓝色蓝色

5.5.5管控层级

风险分级管控宜得到有效的执行,上级负责管控的风险,下级同时负责管控,逐级落实具体措施。

企业宜结合自身的机构设置,合理确定风险的管控层级,通常可分为四个层级进行管控:

——重大风险由主要负责人、分管负责人、部门/车间、班组/岗位管控;

——较大风险由分管负责人、部门/车间、班组/岗位管控;

——一般风险由部门/车间、班组/岗位管控;

——低风险由班组/岗位管控。

5.5.6编制风险分级管控清单

危险源辨识和风险评价后,宜编制作业活动风险分级管控清单和设备设施风险分级管控清单,逐级

汇总、评审、修订、审核、发布、培训。下级要呈报上级,上级负责审核、批准,形成台账或控制清单,

实现信息有效传递。

6成果与应用

6.1档案记录

企业宜完整保存体现风险管控过程的记录资料,并分类建档管理。至少包括安全风险分级管控体系

管理制度、风险点登记台账、危险源辨识与风险评价记录,以及风险分级管控清单等内容的文件化成果;

涉及重大及较大风险时,其辨识、评价过程记录,风险控制措施及其实施和改进记录等,单独建档管理。

6.2风险信息应用

企业组织全员和相关方学习、了解风险分析结果记录和管控措施,使员工掌握本岗位的风险点、风

险等级、管控措施、责任部门、责任人等信息,采取制作公告栏、告知牌、手册等方式将风险点信息在

生产区域显著位置进行公示,对相关方的培训包括风险点位置、名称、风险等级和管控措施等。

7分级管控效果

通过安全风险分级管控体系建设,企业至少在以下方面有所改进:

——每一轮风险辨识和评价后,使原有管控措施得到改进,或者通过增加新的管控措施提高安全

可靠性;

——完善重大风险场所、部位的警示标识;

——涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度;

——员工对所从事岗位的风险有更充分地认识,安全技能和应急处置能力进一步提高;

——保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善,风险管控能力得到加强;

——根据改进的风险控制措施,完善隐患排查项目清单,使隐患排查工作更有针对性。

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DB37/T4698—2024

8持续改进

按照DB37/T2882—2016中第9章的规定执行。

9信息化管理

按照山东省危险化学品安全生产信息化建设与应用工作方案的相关要求进行信息化管理,通过建设

线上线下相融合的信息化系统,进一步完善风险单元划分、风险辨识评估、管控措施制定、分级管控实

施、开展隐患排查、隐患治理验收、持续改进提升等工作,保障正常运行。

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DB37/T4698—2024

A

A

附录A

(资料性)

风险分析记录

风险点登记台账见表A.1。

表A.1风险点登记台账

单位:XXXX公司

风险点等

序号风险点名称可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注

1XX车间储存、输送系统1级火灾、中毒和窒息、灼烫、其他爆炸罐区XX车间直判

2XX车间加成系统2级火灾、中毒和窒息、其他爆炸车间X层XX车间直判

3XX车间离心系统2级火灾、中毒和窒息、其他爆炸、机械伤害车间X层XX车间直判

4XX车间酯交换系统3级火灾、其他爆炸车间X层XX车间

5XX车间结晶系统3级火灾、其他爆炸车间X层XX车间

6XX车间干燥系统3级其他爆炸、机械伤害车间X层XX车间

7XX车间包装系统4级机械伤害、触电、物体打击车间X层XX车间

8XX车间造粒系统4级机械伤害、触电、物体打击车间X层XX车间

9XX车间水处理系统4级触电、高处坠落、机械伤害车间X层XX车间

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填表人:审核人:审定人:

日期:年月日

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DB37/T4698—2024

作业活动清单见表A.2。

表A.2作业活动清单

单位:XX车间

序号风险点名称作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注

带车入厂,卸车前准备,测试紧急切断阀,

特定时间

1卸车取样,连接卸车鹤管,切换阀门,卸车,罐区岗位XX车间

XX车间储存、进行

输送系统巡回检查,卸车结束,带车出厂

2......

投入原料,加入催化剂,氮气置换,活化,

3工艺反应工艺岗位XX车间频繁进行

中和,蒸前馏,萃取,清理过滤机

XX车间加成

4系统滤渣干燥蒸苯,放渣,转运工艺岗位XX车间频繁进行

5......

6结晶投料工艺岗位XX车间频繁进行

XX车间结晶

7中转罐投料开盖,投料工艺岗位XX车间频繁进行

系统

8......

9包装准备领料,备包装物,筛网检查

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